
我需要咨詢下,借方是銀行存款,貸方是現(xiàn)金,這筆賬怎么沖銷 筆賬是單位上是報(bào)銷出差費(fèi)的,發(fā)票都開好,給報(bào)銷了,現(xiàn)在單位領(lǐng)導(dǎo)說這個(gè)差費(fèi)不能報(bào)銷,又把錢給了回來
答: 你好 沖你的分錄 你之前支付的分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖即可
單位是設(shè)備組裝的,收入有發(fā)票,支出發(fā)票很少,甚至都沒有?外帳問怎么平???還有,辦為剛接手,單位的現(xiàn)金與銀行存款與老板私人款已經(jīng)分不清了,要重新建內(nèi)帳,期初數(shù)怎么辦?
答: 平不了。沒有發(fā)票只能找發(fā)票或者多交稅。 重新盤點(diǎn)所有的數(shù)據(jù),然后做成一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,當(dāng)做期初數(shù)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,比如這個(gè)月我有5萬的現(xiàn)金支出可是沒發(fā)票,然后我支付員工工資的時(shí)候打個(gè)比方,本來工資是2000,但是我報(bào)稅的時(shí)候報(bào)3500,2000做銀行存款,1500做庫存現(xiàn)金,可以這樣操作嗎
答: 沒有這樣的操作,因?yàn)檫@個(gè)是屬于虛列工資,如果稅務(wù)一問員工,月工資是多少,就露餡了

