
老師,你好,我去年有一筆借:其他業(yè)務成本 貸:其他業(yè)務成本 ,今年發(fā)現提多了 ,修改后為 :借:其他應付款 貸:以前年度損益調整―其他業(yè)務成本 做完這筆接下來是不是還需要做其他分錄?還是做到這就可以了?
答: 借以前年度損益調整貸利潤分配 你這個成本需要調增
老師您好,我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應付款和生產成本里沖銷了,未走以前年度損益調整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點
答: 你好,同學。 不合理,你這里原則上調整之前年度的費用,而不是直接沖現在的 你調整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想調銀行賬,做賬時銀行我沒有期初,導致現在余額和實際不符,現在想調整賬,我是用以前年度損益調整科目,還是用其他應付款老板的名?內賬
答: 知道是那個業(yè)務嗎


會計專員 追問
2019-07-03 15:11
郭老師 解答
2019-07-03 15:19
會計專員 追問
2019-07-03 15:20
郭老師 解答
2019-07-03 15:24