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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 15:28

你好,匯算清繳納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額沒有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅,是不需要做分錄的

瘋狂的航空 追問

2019-07-03 15:31

但是現(xiàn)在第二季度需要繳企業(yè)所得稅了,這樣會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額與企所得稅季度申報(bào)的數(shù)字不符

鄒老師 解答

2019-07-03 15:36

你好,季度所得稅申報(bào)表就是根據(jù)6月份的利潤(rùn)表本年累計(jì)收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫的,怎么會(huì)不符呢?

瘋狂的航空 追問

2019-07-03 15:38

那6月企業(yè)所得稅費(fèi)用需在預(yù)提 在6月憑證嗎?

鄒老師 解答

2019-07-03 15:39

你好,第二季度的所得稅,需要在6月份做計(jì)提所得稅分錄的

瘋狂的航空 追問

2019-07-03 15:54

老師,您的意思是像這種情況 是不需要做會(huì)計(jì)分錄的處理的,在申報(bào)本月的企業(yè)所稅稅時(shí)直接會(huì)把去年的虧損抵扣掉,對(duì)嗎

瘋狂的航空 追問

2019-07-03 15:56

明白了,您的意思是企業(yè)所得稅的分錄需要計(jì)提在6月(數(shù)字在企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)會(huì)有),其它的分錄是不必要入的,對(duì)吧。   謝謝您

鄒老師 解答

2019-07-03 15:58

你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前年度虧損?

瘋狂的航空 追問

2019-07-03 16:01

我剛進(jìn)去報(bào)企業(yè)所得稅有把去年匯處清繳后的虧損數(shù)字自動(dòng)帶出來

鄒老師 解答

2019-07-03 16:02

你好,那說明你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交可以彌補(bǔ)虧損
彌補(bǔ)虧損之后仍然有利潤(rùn),就需要計(jì)提,沒有利潤(rùn)就不需要計(jì)提所得稅了

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不需要
2015-11-27 09:33:23
你好,不需要針對(duì)調(diào)增做分錄的
2017-12-25 16:03:27
你好,匯算清繳納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額沒有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅,是不需要做分錄的
2019-07-03 15:28:15
你好,匯算清繳調(diào)增800元有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?
2019-07-12 18:22:40
你好,彌補(bǔ)虧損是不需要做分錄的
2019-07-04 08:58:55
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