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這里免稅銷售額是2月的納稅申報銷售額,為什么跑到了免稅銷售額啊,因為第7行免、抵、退辦法出口銷售額應該是767785.14+2月納稅申報銷售額444376.33
老師,我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人,增值稅納稅申報表(小規(guī)模)累計銷售額+增值稅納稅申報表(一般人)累計銷售額=企業(yè)所得稅年累計銷售額,會有問題嗎?
小規(guī)模納稅申報,開具發(fā)票和沒開發(fā)票銷售額是都填不含稅銷售額嗎?一般納稅人申報,有免稅的銷售商品,填報表時是填不含稅銷售額,還是填價稅合計的銷售額

