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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-03 16:36

你好  借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金

L 追問

2019-07-03 16:53

計提的時候怎么計提呢

meizi老師 解答

2019-07-03 17:04

你好 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬  這個就是計提 另一個是繳納

L 追問

2019-07-03 17:14

能和工資一起計提嗎

meizi老師 解答

2019-07-03 17:20

你好 分開計提的 是福利費和工資的 交納個稅的時候并入工資繳納個稅就行

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相關(guān)問題討論
你好 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金
2019-07-03 16:36:04
您好,做原來相反的會計分錄 借:應(yīng)付福利費 紅字 貸:現(xiàn)金 紅字
2019-02-27 10:41:04
內(nèi)帳還是外賬???
2016-06-07 10:15:03
借管理費用等科目 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸庫存現(xiàn)金
2016-12-10 20:30:39
您好同學(xué) 借:公積公益金 貸:應(yīng)付福利費 實際發(fā)放時 借:應(yīng)付福利費 貸:銀行存款
2021-12-13 21:47:17
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