對方開具了紅字發(fā)票沒有及時上傳,我方本月未做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接申報了,申報完了對方才上傳的,那這張紅字發(fā)票可以下個月再處理嗎
蘋果紅牛
于2019-07-03 16:48 發(fā)布 ??3193次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-03 16:51
你好 正常的話是需要是下個月申報的時候轉(zhuǎn)出這個月的。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)的規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》)以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
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1.是的哦
2.不用你們申報,你們紅沖就可以了
3.他們電話通知你們就行,紅字發(fā)票不用給你們
4.可以的
2019-10-12 09:52:45
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