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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-03 16:51

你好  正常的話是需要是下個月申報的時候轉(zhuǎn)出這個月的。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)的規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》)以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

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你好 開完紅字信息表就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-04-16 09:06:05
修改申報表與報表,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-10-10 20:28:41
9月開紅字信息表 9月應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 的
2018-10-22 16:51:49
你好,收到一張紅字專用發(fā)票,這月申報需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-05 10:02:55
1.是的哦 2.不用你們申報,你們紅沖就可以了 3.他們電話通知你們就行,紅字發(fā)票不用給你們 4.可以的
2019-10-12 09:52:45
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