小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

單位銀行直接報(bào)銷員工費(fèi)用 貸方直接銀行存款一個(gè)分錄還是通過其他應(yīng)收款過渡 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 還是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款-XX 借 其他應(yīng)收款-XX 貸 銀行存款
答: 拿發(fā)票直接來報(bào)銷的,可以不用通過其他應(yīng)收款。
購書,5月借了一筆購書款3000,1000元是我單位付款,2000是為下屬單位墊付款,6月報(bào)銷發(fā)票開了3000元,下屬單位交墊付款2000元可以這樣做分錄嗎借款時(shí):借:其他應(yīng)收款~借款1000 借:其他應(yīng)收款~墊付款2000 貸:銀行存款3000報(bào)銷時(shí): 借: 管理費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款~借款下屬單位交墊付款: 借:銀行存款2000 貸:其他應(yīng)收款~墊付款2000
答: 員工借款時(shí): 借:其他應(yīng)收款--員工 3000 貸:銀行存款 3000 報(bào)銷時(shí):(用途如果是管理部門使用) 借:管理費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款--單位 2000 貸:其他應(yīng)收款---員工 3000 收到款項(xiàng),借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)收款--單位 2000
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前公司領(lǐng)導(dǎo)借款了,后來給公司買了固定資產(chǎn)入賬,做的是借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在他又用發(fā)票報(bào)銷了費(fèi)用我寫的是借:管理費(fèi)用貸,銀行存款可是這樣其他應(yīng)收款那里又不對這要怎么做啊
答: 您好,這樣做也可以的,其他應(yīng)收款怎么不對啊?