
給員工買社保都是當(dāng)月買當(dāng)月,是不是不需要計提,我的分錄是 借 管理費用-社保公司 其他應(yīng)收款-社保個人 貸 銀行存款 可以這樣嘛?
答: 您好 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 上交的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 借:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款
往來會計和費用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應(yīng)該誰來做
答: 你好,這個并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn),你們單位內(nèi)部的規(guī)定就行。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我想問一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社保扣除3000的話,分錄是不是借:管理費用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對嗎?
答: 你好 建議應(yīng)付職工薪酬科目過一下

