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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-26 20:11

你好 實際三個月的房租是上月開始的嗎?10-12月嗎?

Christina226 追問

2019-11-26 20:12

Christina226 追問

2019-11-26 20:13

三個房租比如是90000.我做的借其他應(yīng)收款90000貸銀行存款90000。借 管理費用30000貸待攤費用30000

Christina226 追問

2019-11-26 20:14

本月收到90000的專票,我做借待攤費用 應(yīng)交稅金 貸其他應(yīng)收款,可以嗎

meizi老師 解答

2019-11-26 20:17

你好 現(xiàn)在沒有待攤費用的 你需要走預(yù)付賬款就行了。 借 其他應(yīng)收款90000貸銀行存款90000  借管理費用-租賃費 30000貸預(yù)付賬款 30000   借預(yù)付賬款 90000貸其他應(yīng)收款90000

Christina226 追問

2019-11-26 20:27

我們是協(xié)會,可以用待攤費用
而且我上個月已經(jīng)用待攤費用做了

Christina226 追問

2019-11-26 20:29

是需要先把上個月第一筆沖掉是嗎

Christina226 追問

2019-11-26 20:29

而且發(fā)票是專票,是不是應(yīng)該把應(yīng)交稅金放借方

meizi老師 解答

2019-11-26 20:30

如果你們還可以用的話  就不用沖 直接做  借其他應(yīng)收款90000貸銀行存款90000。借 管理費用30000貸待攤費用30000   借待攤費用90000貸其他應(yīng)收款90000  后面就每月都做 借 管理費用30000貸待攤費用30000 這筆就行了

Christina226 追問

2019-11-26 20:31

你第一筆什么意思,不就是沖嗎

Christina226 追問

2019-11-26 20:32

請問你第一筆不需要做在本月吧

Christina226 追問

2019-11-26 20:33

我上個月付三個月的房租做的就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款啊

meizi老師 解答

2019-11-26 20:33

你好 那筆是沖  你做了待攤費用分攤 ;你得把待攤費用做到借方去沖其他應(yīng)收款 。你不是取得了發(fā)票了嗎  不然你待攤費用這個科目平不了

Christina226 追問

2019-11-26 20:34

所以我不沖,做借待攤費用,應(yīng)交稅金,貸其他應(yīng)收款,這樣可以嗎

meizi老師 解答

2019-11-26 20:35

嗯 是的  因為你說你們行業(yè)可以用這個科目 所以我就說不沖了。直接沖其他應(yīng)收款  借方做待攤費用 是的

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相關(guān)問題討論
您好,直接記入待認證進項稅額不就行了嗎?
2021-10-25 20:47:41
你好,可以這么做的。
2021-05-23 16:06:58
可以直接借管理費用貸銀行存款
2020-07-13 16:03:11
您好,如果您是籌建期,把管理費用的明細科目辦公費換成開辦費就正確了,如果不是籌建期,您的分錄完全正確
2020-07-02 10:45:04
不管咋交都需要計提,按截圖做
2020-06-02 17:56:37
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