
給員工買社保都是當(dāng)月買當(dāng)月,是不是不需要計提,我的分錄是 借 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-社保個人 貸 銀行存款 可以這樣嘛?
答: 您好 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 上交的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 貸:銀行存款
往來會計和費(fèi)用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來會計,這個應(yīng)該誰來做
答: 你好,這個并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn),你們單位內(nèi)部的規(guī)定就行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我想問一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社保扣除3000的話,分錄是不是借:管理費(fèi)用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對嗎?
答: 你好 建議應(yīng)付職工薪酬科目過一下

