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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-25 20:47

您好,直接記入待認(rèn)證進(jìn)項稅額不就行了嗎?

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您好 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 上交的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 貸:銀行存款
2022-04-05 10:50:42
你好,這個并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn),你們單位內(nèi)部的規(guī)定就行。
2021-12-17 07:21:43
你好!內(nèi)賬還是外賬?一套賬嗎?
2021-06-26 22:28:04
你好 建議應(yīng)付職工薪酬科目過一下
2020-06-08 10:10:03
不需要計提就可以,按你們實際需要交去做賬就可以,你這個要是計提,那這個后續(xù)借管理費(fèi)用 貸營業(yè)外收入,沒有必要做 還有需要按下面這個做,你那個寫不對,
2020-05-16 10:20:31
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