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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-04 10:17

一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計抵減)
貸:營業(yè)外收入——減免稅費
二、借:財務(wù)費用——匯兌損益    正數(shù)
貸:銀行存款    正數(shù)
或者是: 
借:財務(wù)費用——匯兌損益  負(fù)數(shù)
借:銀行存款   正數(shù)

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你好,需要把損益類科目的每一個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,而不是匯總結(jié)轉(zhuǎn)
2016-07-04 16:50:44
你好, 結(jié)不了賬提示什么呢
2019-02-21 10:42:14
你好 看所屬期對不對呢
2023-11-06 11:54:31
同學(xué)你好 是金蝶什么版本的
2023-10-13 16:32:21
是不是已經(jīng)記賬、審核了,你看一下已經(jīng)記賬的憑證里面是否有此憑證
2020-08-11 10:21:28
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