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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-07-04 18:02

稅金是額外支出的是嘛
借預(yù)付貸銀存78000,按月攤銷借費(fèi)用貸預(yù)付
押金和稅金借營業(yè)外支出2340,預(yù)付3000貸其他應(yīng)付款-個(gè)人

最美的期待 追問

2019-07-04 18:35

3000押金不是應(yīng)該是其他應(yīng)收嗎

最美的期待 追問

2019-07-04 18:35

押金是要退的

最美的期待 追問

2019-07-04 18:35

按月攤銷我也沒太明白

郭老師 解答

2019-07-04 18:42

同一個(gè)客戶一個(gè)往來就可以
退回來借銀存貸預(yù)付

最美的期待 追問

2019-07-04 20:38

老師,我還是不太懂

郭老師 解答

2019-07-04 20:40

那你把預(yù)收改其他應(yīng)收款

最美的期待 追問

2019-07-04 23:33

那如果要按月攤銷的話,怎么做呢

最美的期待 追問

2019-07-04 23:37

具體怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

郭老師 解答

2019-07-04 23:44

是辦公室的嗎,如果租金是一年的
是的話借預(yù)付賬款貸銀存78000
按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付78000/12

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相關(guān)問題討論
借管理費(fèi)用-房租費(fèi) 78000 貸銀行存款 78000
2019-07-04 19:53:54
稅金是額外支出的是嘛 借預(yù)付貸銀存78000,按月攤銷借費(fèi)用貸預(yù)付 押金和稅金借營業(yè)外支出2340,預(yù)付3000貸其他應(yīng)付款-個(gè)人
2019-07-04 18:02:23
退還的時(shí)候直接紅沖就可以了
2019-07-04 22:28:28
你好, 借:費(fèi)用 貸“其他應(yīng)收款—押金
2019-01-21 15:41:06
如果你是收款方的話,記住你們的營業(yè)外收入。
2020-06-26 20:30:10
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