
老師,初建賬時,因前期沒做賬,6月份才建賬,如果想正常計(jì)提工資,社保,稅金,是不是錄初始化時相關(guān)的應(yīng)付工資薪計(jì)提那個月的數(shù)據(jù)?累計(jì)折舊,攤銷也要嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
公積金,社保金計(jì)提怎么做賬,后面計(jì)提工資,再支付工資怎么做賬?
答: 你好? 參考 : 1.計(jì)提工資? 借:管理/銷售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)? 借:管理/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教一下,之前做賬做工資是不計(jì)提,今年4月交了社保,那是要做先計(jì)提工資跟計(jì)提社保是嗎?
答: 對的,需要先計(jì)提的


王一一卉 追問
2019-07-04 21:43
莊老師 解答
2019-07-04 22:38
王一一卉 追問
2019-07-05 07:48
莊老師 解答
2019-07-05 07:58
王一一卉 追問
2019-07-05 08:05
莊老師 解答
2019-07-05 09:31