
老師,初建賬時,因前期沒做賬,6月份才建賬,如果想正常計提工資,社保,稅金,是不是錄初始化時相關的應付工資薪計提那個月的數(shù)據(jù)?累計折舊,攤銷也要嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
公積金,社保金計提怎么做賬,后面計提工資,再支付工資怎么做賬?
答: 你好? 參考 : 1.計提工資? 借:管理/銷售費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保(企業(yè)部分)? 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應付款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我這邊在做賬的時候 沒有計提社保 只是在計提工資的時候計提了社保的個人部分 這樣我要怎么調前3個月的賬呢?
答: 你好,計提個人部分的社保就可以了,單位部分不需要計提,單位部分社保直接繳納計入費用就行了。


王一一卉 追問
2019-07-04 21:43
莊老師 解答
2019-07-04 22:38
王一一卉 追問
2019-07-05 07:48
莊老師 解答
2019-07-05 07:58
王一一卉 追問
2019-07-05 08:05
莊老師 解答
2019-07-05 09:31