
計(jì)提 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 交 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 分錄怎么做??
答: 增值稅不需要計(jì)提,所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
老師,假如盈利500的情況下:進(jìn)票價(jià):246900(含稅)稅費(fèi)28404.42銷(xiāo)票價(jià):247400(含稅)稅費(fèi)28461.94則:應(yīng)交增值稅:銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=57.52應(yīng)交附加費(fèi):57.52*12%=6.9印花稅:(247400/1.13+246900/1.13)*0.0003=131.23應(yīng)交企業(yè)所得稅:(500-人工-費(fèi)用)*25%開(kāi)給客戶(hù)247400的票收客戶(hù)多少稅點(diǎn)合適?
答: 你說(shuō)的稅是增值稅嗎,同學(xué)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 小微企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
答: 小微企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅


樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)
2019-07-05 10:01
武老師 解答
2019-07-05 10:18