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kemin
于2019-07-05 09:07 發(fā)布 ??1985次瀏覽
趙英老師
職稱: 中級會計師,財稅實操講師
2019-07-05 09:08
同學你好,你們是房產(chǎn)銷售嗎,沒有問題的。
kemin 追問
2019-07-05 09:11
是的,我們是房產(chǎn)銷售。請問老師分錄這樣做對嗎?1.借:庫存商品 -活動 100 應交稅費-進項 9 貸:銀行存款 109 2.借:銷售費用 109 貸:主主營業(yè)務收入100 應交稅費-銷項 9 3.借:主營業(yè)務成本 100 貸:庫存商品 -活動100
趙英老師 解答
2019-07-05 14:33
對的,同學,處理分錄是對的
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老師,我們5.1購買禮品贈送的做視同銷售處理。購進的是13%的稅率,我們銷售處理只能開9%的稅率這樣有問題嗎?
答: 同學你好,你們是房產(chǎn)銷售嗎,沒有問題的。
老師,我們購買禮品贈送的做視同銷售處理。購進的是13%的稅率,我們銷售處理只能開6%的稅率這樣有問題嗎?
答: 不是,這個視同銷售也是按13% 不是6%
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,購買禮品贈送給客戶會視同銷售,那這部分算申報時算是無開票申報嗎?
答: 您好 算申報時算是無開票申報
購買營銷禮品可以抵扣進項稅嗎?是否按視同銷售處理?
討論
如果單位購買煙酒,但是煙不打算開成禮品打算開成酒可以嗎?
中秋節(jié)公司購買禮品送給客戶需要交哪些稅?
單位從個人處購買過年禮品沒票怎么處理?
請問老師,公司購買贈送客戶的禮品記到哪里?
趙英老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
★ 4.97 解題: 5327 個
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kemin 追問
2019-07-05 09:11
趙英老師 解答
2019-07-05 14:33