
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后就在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的貸方嗎?還用做下一步賬務(wù)處理嗎?
答: 要交稅的月份要一起結(jié)轉(zhuǎn)干凈的!
去年公司有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了。后來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,當(dāng)時(shí)的錯(cuò)誤的賬務(wù)處理:借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好!然后你的問(wèn)題呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣 進(jìn)項(xiàng)稅額和金額稅額轉(zhuǎn)出都有數(shù)字掛在賬面上了是末結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額和金額稅額轉(zhuǎn)出嗎借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的


ゞ檸檬心 追問(wèn)
2019-07-05 11:23
俞老師 解答
2019-07-06 05:17