@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問(wèn)
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒(méi)有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)有發(fā)票,匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營(yíng)吧 問(wèn)
那個(gè)是可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬(wàn)元,不開發(fā)票 問(wèn)
增值稅計(jì)算: 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,按簡(jiǎn)易計(jì)稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯(cuò),應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動(dòng)處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問(wèn)下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問(wèn)
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

老師,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在賬務(wù)怎么調(diào)整呢?
答: 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
#提問(wèn)#老師,以前財(cái)務(wù)人員18年的進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,但是沒(méi)有做賬,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你是進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有做,還是對(duì)應(yīng)的發(fā)票都沒(méi)有做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
記賬公司說(shuō)不知道怎么調(diào)整稅負(fù)的話,月底把收入發(fā)給她,計(jì)算下要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票,我想知道是哪些收入???
答: 你好 就是你們銷售商品或提供勞務(wù)確認(rèn)的收入
上個(gè)月有張進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證的做做成了進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月怎么調(diào)整
公司的已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票有問(wèn)題 應(yīng)如何調(diào)整
去年進(jìn)項(xiàng)做了抵扣認(rèn)證,今年年初稅務(wù)稽查,不允許進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,調(diào)整并補(bǔ)交了稅款,怎么做賬
當(dāng)月實(shí)際認(rèn)證了100.01,賬上顯示認(rèn)證100.00,怎么調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅?


學(xué)徒 追問(wèn)
2019-07-05 15:08
郭老師 解答
2019-07-05 15:10
學(xué)徒 追問(wèn)
2019-07-05 15:23
郭老師 解答
2019-07-05 15:26
學(xué)徒 追問(wèn)
2019-07-05 16:05
郭老師 解答
2019-07-05 16:15