
老師,差額征稅免增值稅后,增值稅申報(bào)表里面是按照差額前的開票額免的增值稅,但是我做賬時(shí)是按照扣除差額后的數(shù)計(jì)提的增值稅,請(qǐng)問申報(bào)表中的免稅額要和賬務(wù)里的增值稅計(jì)提額一致嗎?
答: 原則是需要一致的,同學(xué)
老師,差額征稅免增值稅后,增值稅申報(bào)表里面是按照差額前的開票額免的增值稅,但是我做賬時(shí)是按照扣除差額后的數(shù)計(jì)提的增值稅,請(qǐng)問申報(bào)表中的免稅額要和賬務(wù)里的增值稅計(jì)提額一致嗎?
答: 有出口銷售享受免稅優(yōu)惠的,就需要填寫在免稅貨物免稅貨物及勞務(wù)銷售額項(xiàng)目中,如果沒有就不用填。免稅企業(yè)只須報(bào)本季度營業(yè)收入填入第一大項(xiàng)“計(jì)稅依據(jù)”里的第三小項(xiàng)免稅貨物及勞務(wù)銷售額欄目里的本月發(fā)生數(shù)和累計(jì)數(shù)即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
財(cái)務(wù)報(bào)表里免征增值稅經(jīng)計(jì)算和增值稅申報(bào)表里的數(shù)差0.01元怎么辦?
答: 以你系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),到時(shí)候賬里補(bǔ)0.01元,是四舍五入的原因!

