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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-05 18:29

你好,這種情況(已付清貨款還未提貨)是這樣做分錄,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款

秋分 追問

2019-07-05 18:30

為什么不能直接借工程施工,貸銀存,那后面提貨后怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-07-05 18:32

你好,因?yàn)檫€沒取得發(fā)票,材料沒有入庫領(lǐng)用,是不能計(jì)入工程施工核算的
提貨了,借;原材料,貸;預(yù)付賬款
工程領(lǐng)用,借;工程施工——合同成本,貸;原材料

秋分 追問

2019-07-05 18:33

我們不設(shè)倉庫,直接拉到工地就用了

鄒老師 解答

2019-07-05 18:33

你好,那也是需要按上面的步驟做分錄才是的

秋分 追問

2019-07-05 18:34

老師,再請教一個(gè)問題,我們替掛異地預(yù)交增值稅,我怎么掛賬,借,應(yīng)收,貸銀存嗎,謝謝

鄒老師 解答

2019-07-05 18:36

你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
替其他單位繳納稅款這樣做分錄

秋分 追問

2019-07-05 18:37

好的,謝謝老師,為什么不能用應(yīng)收,

鄒老師 解答

2019-07-05 18:38

你好,這個(gè)不是應(yīng)收的貨款或勞務(wù)款項(xiàng),而是其他性質(zhì)的墊款,所以應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)收款核算

秋分 追問

2019-07-05 18:38

非常感謝老師的回復(fù),

鄒老師 解答

2019-07-05 18:40

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,這種情況(已付清貨款還未提貨)是這樣做分錄,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
2019-07-05 18:29:31
你好,如果你們不需要入庫的,可以這么做的。
2022-02-14 09:24:47
你好,收到發(fā)票先沖暫估 借:原材料 -暫估 負(fù)數(shù)貸:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 再按發(fā)票金額做 借工程物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款 工程用的一般入工程物資
2024-08-12 20:02:35
借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 預(yù)付的繼續(xù)掛賬就是了
2017-07-28 10:05:54
1取得預(yù)付款所對應(yīng)的工程發(fā)票做這個(gè)分錄 :借:工程施工-材料款 貸:預(yù)付賬款 2. 個(gè)人代替公司支付預(yù)付款項(xiàng) :借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 3.現(xiàn)在就是有普票來了的我做 借:工程施工-材料款 貸;預(yù)付賬款 ,取得發(fā)票可以這樣處理
2018-01-26 11:52:32
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