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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-05 21:37

借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

陌影& 追問

2019-07-05 21:49

老師,我不想把這筆收入入賬,只是用公戶扣的稅款,沒辦法才走銀行賬。

江老師 解答

2019-07-05 21:50

預(yù)收賬款收到款了,一直是需要做收入的,就是需要確認(rèn)收入交稅的。

陌影& 追問

2019-07-05 22:20

老師;你好。我公司是小規(guī)模建筑公司,16年成立,一直沒有業(yè)務(wù),沒有會計。17年8月到18年3月有一筆收入,當(dāng)時 只是過個賬,所以就沒有入賬。只是有銀行流水。但是后來雙方款未結(jié)清導(dǎo)致對方舉報,稅務(wù)局讓作收入補(bǔ)報增值稅,附加稅,所得稅?,F(xiàn)在已經(jīng)把增值稅、附加稅已申報并交納稅款及滯納金。17年和18年年報也已經(jīng)更正了。但是稅款是從三方協(xié)議扣的,本來就不是我任內(nèi)的事,是前任會計的事,我不想把它入賬,一個原因是收入已經(jīng)在17、18年年報增加了,另一個原因是不應(yīng)該在19年增加收入。但是從銀行扣的稅款怎么做賬呀

江老師 解答

2019-07-05 22:28

直接修改當(dāng)年度的憑證,就是17、18年的財務(wù)憑證的賬務(wù)處理。因為已經(jīng)進(jìn)行了申報,并交了稅款
不應(yīng)該在19年增加收入,當(dāng)時做了銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)計入應(yīng)交稅費——未交增值稅科目
最后交稅時
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

陌影& 追問

2019-07-05 22:40

沒有作賬務(wù)處理,只是更改了報表。不做賬行嗎?

江老師 解答

2019-07-05 22:40

更改了報表,補(bǔ)交了稅款也行。

陌影& 追問

2019-07-05 22:41

19年6月份扣的稅款及滯納金怎么做賬呀

陌影& 追問

2019-07-05 22:42

小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整,我公司選的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

江老師 解答

2019-07-05 22:42

你前面是否做了稅款的報表修改了,就是應(yīng)補(bǔ)交的增值稅,如果是沒有的話
直接全部計入營業(yè)外支出處理。

陌影& 追問

2019-07-05 22:48

增值稅報表已經(jīng)修改了。

江老師 解答

2019-07-05 22:50

已經(jīng)修改的話,就是會有應(yīng)交稅費科目的貸方余額,就是前期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加
借:營業(yè)外支出現(xiàn)——稅務(wù)罰款及滯納金
貸:銀行存款

陌影& 追問

2019-07-05 22:51

改了17年3、4季度,18年1季度的。但是稅款是在19年6月份扣的

江老師 解答

2019-07-05 22:53

也是這樣的分錄。就是這樣記賬處理

陌影& 追問

2019-07-05 22:55

稅金及附加不計提的話,有余額呀

江老師 解答

2019-07-05 22:57

一、稅金及附加計提
1、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加
2、借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

陌影& 追問

2019-07-05 23:01

我用學(xué)堂的快賬軟件,沒有以前年度損益調(diào)整科目,可能因為我選的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則把

陌影& 追問

2019-07-05 23:03

我只需要把銀行扣款的分錄做出來就行了。

江老師 解答

2019-07-05 23:04

這個可以新增一級科目“以前年度損益調(diào)整”科目

陌影& 追問

2019-07-05 23:06

在什么科目下增加呀

陌影& 追問

2019-07-05 23:07

老師能不能用最簡單的方法作呀

陌影& 追問

2019-07-05 23:08

有點復(fù)雜了。

江老師 解答

2019-07-05 23:09

在“損益類”科目中進(jìn)行新增。只有這種方法。稅務(wù)也是認(rèn)可此方式。

陌影& 追問

2019-07-05 23:12

在管理費用下增加可以嗎

江老師 解答

2019-07-05 23:14

在管理費用下增加,稅務(wù)是不認(rèn)這個費用的,不能在2019年企業(yè)所得稅稅膠列支的費用。

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2017-04-18 23:25:20
直接匯總確認(rèn)一筆就可以了
2017-03-07 16:07:43
你好,這要看你們公司的內(nèi)部管理要求
2021-12-05 20:56:21
你好,銷售了貨物就需要確認(rèn)收入
2017-03-23 11:13:11
你好 理論上是不行的 實務(wù)中,可以這么操作
2020-05-10 16:00:37
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