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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-07-06 16:07

您好同學
借:管理費用
貸:其它應付款--某人(就是付錢這個人的)
這樣就可以了。然后老板打款進來后再
借:其它應付款--某人
貸:銀行存款 
這樣就解決了。

高大的菠蘿 追問

2019-07-06 16:09

但是銀行跟現(xiàn)金都沒有錢哦。

高大的菠蘿 追問

2019-07-06 16:10

相當于是用公司以外的錢付的款

何江何老師 解答

2019-07-06 16:14

您好同學,建議您塊先掛其它應付款上,這樣處理比較好,等以后再沖回再說。這個沒辦法是老板處理的,他自己付了你就掛他名下當成是公司欠他的錢了。

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您好同學 借:管理費用 貸:其它應付款--某人(就是付錢這個人的) 這樣就可以了。然后老板打款進來后再 借:其它應付款--某人 貸:銀行存款 這樣就解決了。
2019-07-06 16:07:07
你好,期初數(shù)也要錄入的哦
2020-05-11 12:58:17
你好,公司主體資格沒有變化,還應該是原來的賬套!
2018-08-30 13:07:04
你好,是的,期初余額就是上年的期末余額
2019-01-22 16:24:59
你好,進行初始化數(shù)據(jù)錄入進行錄入,錄完后試算平衡,結束初始化就可以了
2019-08-30 20:48:57
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