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高大的菠蘿
于2019-07-06 16:04 發(fā)布 ??1463次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2019-07-06 16:07
您好同學借:管理費用貸:其它應付款--某人(就是付錢這個人的)這樣就可以了。然后老板打款進來后再借:其它應付款--某人貸:銀行存款 這樣就解決了。
高大的菠蘿 追問
2019-07-06 16:09
但是銀行跟現(xiàn)金都沒有錢哦。
2019-07-06 16:10
相當于是用公司以外的錢付的款
何江何老師 解答
2019-07-06 16:14
您好同學,建議您塊先掛其它應付款上,這樣處理比較好,等以后再沖回再說。這個沒辦法是老板處理的,他自己付了你就掛他名下當成是公司欠他的錢了。
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公司新建賬套,初始金額全部是0,建賬后當月產生了一些費用,該怎么記賬呢?
答: 您好同學 借:管理費用 貸:其它應付款--某人(就是付錢這個人的) 這樣就可以了。然后老板打款進來后再 借:其它應付款--某人 貸:銀行存款 這樣就解決了。
老師好!我1月份現(xiàn)金和銀行有期初數(shù),2月份建賬時只錄了本年發(fā)生額,啟用賬套時如圖提示
答: 你好,期初數(shù)也要錄入的哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月新建賬套的期初余額就是上年末 的期末金額嗎
答: 你好,是的,期初余額就是上年的期末余額
金蝶kis記賬王怎樣建賬套
討論
老師好!請問新建賬套初始化時這4個初始數(shù)據(jù)哪些是可以后面啟用賬套了再補?哪些是必須啟用前補的呢?
老師 我新建賬套 按照之前余額表的數(shù)據(jù)錄入了 也試算平衡表了 當我啟用賬套時給的提啥 啥意思 沒明白
請問老師,19年賬套結賬了,但發(fā)現(xiàn)19年12有有個費用沒記賬,這時候該怎么辦?
我們公司有三個公司,有內外賬,要分別建賬套嗎?記賬時在哪查找?
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 36484 個
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高大的菠蘿 追問
2019-07-06 16:09
高大的菠蘿 追問
2019-07-06 16:10
何江何老師 解答
2019-07-06 16:14