
增值稅附加稅計(jì)算,是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅額,還是應(yīng)繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實(shí)際繳納金額
答: 你好!依據(jù)當(dāng)月實(shí)際要繳納稅金計(jì)算
項(xiàng)目工程未結(jié)算,就已經(jīng)開票了。開票的金額大于最終結(jié)算后實(shí)際收到的金額,現(xiàn)在賬面上要怎樣處理?同時(shí)多開的金額部分也要繳納增值稅嗎?
答: 您好同學(xué),你們可以開一個(gè)紅字的發(fā)票將結(jié)算的金額減少,但是這部分稅務(wù)是不承認(rèn)的,您需要等以后納所得稅前調(diào)整出來(lái), 多開這部分的增值稅因?yàn)榧t字發(fā)票是單獨(dú)開的,也是要繳納的,所以賬是好處理的,稅必須要交的,同學(xué)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
勞務(wù)派遣公司增值稅的是按照開票金額繳納增值稅還是差額繳納增值稅
答: 您好!如果你沒(méi)有申請(qǐng)差額征收就按開票稅率征收。

