
老師,我發(fā)現(xiàn)金蝶上應(yīng)收賬款余額對(duì)不上表上應(yīng)收賬款余額,例如,原3月收到預(yù)收款,借,銀存,300,貸,預(yù)收300,在4月預(yù)收開(kāi)票,沒(méi)查到預(yù)收,直接計(jì)入應(yīng)收科目,借,應(yīng)收,300,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,291,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅9。然后5月發(fā)現(xiàn),把帳做平,借,預(yù)收賬款300,貸,應(yīng)收帳款300,這樣是不是錯(cuò)了,因?yàn)橘~上少許表上,要如何解決
答: 你好!單看分錄是沒(méi)有錯(cuò)的,預(yù)收應(yīng)收都平賬了,是哪里的數(shù)對(duì)不上了?
1、3月銀行收到貨款借:銀行存款。 貸:預(yù)收賬款4月開(kāi)發(fā)票借:預(yù)收賬款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅2、3月開(kāi)發(fā)票給對(duì)方借:應(yīng)收賬款。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 增值稅4月收到貨款借:現(xiàn)金。 貸應(yīng)收賬款對(duì)嗎?
答: 您好,對(duì)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果9月份建筑公司收到預(yù)收款 借銀行存款10300 貸預(yù)收賬款10300,借 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅300貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))300 收到預(yù)收款先要預(yù)繳稅款,10月份做9月份章,10月份預(yù)繳怎么做賬
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款

