8月水電費全月是217,兩人住 一間,一名員工是8.4入 問
同學,你好 8月份一共31天。 甲員工29天,乙員工28天。 甲水電費 29/(29+28)*217 乙水電費 28/(29+28)*217 答
請問沒有做稅務登記前已經發(fā)生了工資的這些支出 問
您好,你可以開通,并申報就可以 答
基本戶收到一筆跨境人民幣,這筆款需要交哪些稅 問
若是出口收入,不用交增值稅 答
物流公司支付個人運輸費用6.8萬。在有發(fā)票和沒發(fā) 問
都是一樣的做賬計入銷售費用-運費,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除 答
老師,批發(fā)零售種植土的話會不會牽扯到礦產資源稅 問
不是自己開采的不會的 答

老師,我發(fā)現(xiàn)金蝶上應收賬款余額對不上表上應收賬款余額,例如,原3月收到預收款,借,銀存,300,貸,預收300,在4月預收開票,沒查到預收,直接計入應收科目,借,應收,300,貸主營業(yè)務收入,291,應交稅金應交增值稅9。然后5月發(fā)現(xiàn),把帳做平,借,預收賬款300,貸,應收帳款300,這樣是不是錯了,因為賬上少許表上,要如何解決
答: 你好!單看分錄是沒有錯的,預收應收都平賬了,是哪里的數(shù)對不上了?
將應收賬款余額在貸方,借方余余額-300調整為預收,借:應收款300 貸:預收賬款300,請問這個是正確的嗎
答: 是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如果9月份建筑公司收到預收款 借銀行存款10300 貸預收賬款10300,借 應交稅費-待轉銷項稅300貸應交稅費-應交增值稅(銷項)300 收到預收款先要預繳稅款,10月份做9月份章,10月份預繳怎么做賬
答: 借:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款

