“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個(gè)不是撥付給消費(fèi) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶交我們100元,我們留下40 問
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊(cè)資本金退回讓新股 問
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過5.1 問
是的,也變到新的法人投資的錢 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬 問
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答

老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在的全年累計(jì)計(jì)稅方法 假如某員工其中斷開一個(gè)月沒有發(fā)工資 沒有申報(bào)個(gè)稅,他的個(gè)稅起征點(diǎn)是要重新開始累計(jì)嗎
答: 沒有發(fā)工資你要給他0申報(bào)的,然后下月還是接著之前的累計(jì)
現(xiàn)在個(gè)稅起征點(diǎn)是5000了,那么9月份的工資申報(bào)可以做到5000一個(gè)人嗎?
答: 10月份實(shí)際發(fā)放的工資可以按5000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問老師,我前幾天面試一家公司,因業(yè)務(wù)擴(kuò)大,人員薪資也在增加,現(xiàn)在到個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)還可以嗎(之前人員工資都達(dá)不到個(gè)稅起征點(diǎn)),這樣有哪些風(fēng)險(xiǎn),該如何處理,我被問懵了,請(qǐng)問老師問怎么處理這個(gè)問題
答: 你好,現(xiàn)在在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)是可以的。

