您好,老師,我們有一筆收入,跨年了,當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)類型錯(cuò)了,科目也近錯(cuò)了,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,正確的當(dāng)時(shí)應(yīng)該是借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入,求怎么改正
獨(dú)特的魔鏡
于2019-07-06 23:33 發(fā)布 ??1633次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-06 23:38
您好,先紅沖分錄,借;銀行存款,負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù)。再做借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),同時(shí),借;以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
相關(guān)問題討論

你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-02-11 11:46:03

您好,先紅沖分錄,借;銀行存款,負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù)。再做借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),同時(shí),借;以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2019-07-06 23:38:31

您好!這兩個(gè)分錄都是按第二種方式做。
2017-02-06 09:28:36

您好,收到客戶保險(xiǎn)費(fèi)時(shí),借:銀行存款 5507 貸:其他應(yīng)付款——代收保險(xiǎn)費(fèi),5507,給保險(xiǎn)公司解款時(shí),借:其他應(yīng)付款——代收保險(xiǎn)費(fèi),6748, 貸:銀行存款,6748,收到保險(xiǎn)公司返點(diǎn)時(shí),借:銀行存款,1241, 貸:其他應(yīng)付款——代收保險(xiǎn)費(fèi),1241,
2017-01-22 22:53:16

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
2021-06-24 16:14:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息