
暫估入庫的原材料,當月也已結轉成本,發(fā)票來了,做兩張當時的暫估分錄的紅沖,對嗎?老師!
答: 你好,只需要把暫估入庫的材料分錄紅沖 如果之前結轉的成本有錯誤,做成本調整分錄就是了 ,而不是把成本也紅沖了
老師上個月暫估了原材料,領用了,也結轉成本了,這個月發(fā)票來了,怎么入賬寫分錄。謝謝
答: 你好 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產飲料,進原材料,領用,入庫,銷售,結轉成本分錄?
答: 你好借原材料,應交增值稅_進項稅,貸銀行存款領用時,借生產成本貸原材料,完工,借庫存商品貸生產成本,銷售借主營業(yè)務成本貸庫存商品,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交增值稅-銷項稅


紫嫣 追問
2019-07-07 11:13
鄒老師 解答
2019-07-07 11:14
紫嫣 追問
2019-07-07 11:17
鄒老師 解答
2019-07-07 11:18