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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-07 13:02

這個屬于不正常的現(xiàn)象。因為你肯定是少做了分錄,應交稅費——應交增值稅(結轉(zhuǎn)未交增值稅),這個屬于過渡性的科目
你少做了,將“進項稅額”結轉(zhuǎn)至這個科目,將“銷項稅額”結轉(zhuǎn)至這個科目的分錄

陳文芳 追問

2019-07-07 13:19

謝謝江老師的解答,還是沒明白,分錄具體怎么寫?

江老師 解答

2019-07-07 13:21

借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉(zhuǎn)未交增值稅)
或者是下面一個分錄:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費——應交增值稅(結轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

陳文芳 追問

2019-07-07 13:40

完整的分錄是不是這樣:
借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額10萬
    貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅額5萬
        應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)接結未交增值稅5萬
借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)結未交增值稅5萬
    貸:應交稅費_未交增值稅5萬

江老師 解答

2019-07-07 13:41

完整的分錄是你寫的這個分錄,這個需要交稅的分錄。還有一個不交增值稅的分錄
就是也存在說留抵增值稅的分錄

陳文芳 追問

2019-07-07 13:46

謝謝江老師,以前幾個月都沒做這個分錄,增值稅都交了,但轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方有余額,怎么辦?

江老師 解答

2019-07-07 13:48

那要看你以前是做了什么分錄,才能幫助出來,你沒有做什么的分錄?只做借方余額是無法判斷的

陳文芳 追問

2019-07-07 13:57

只做了第二個,沒做第一個

江老師 解答

2019-07-07 13:58

只做了第二個,沒做第一個,就是補做第一個,就平賬了。

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 你是已經(jīng)產(chǎn)生了進項稅轉(zhuǎn)出 。然后現(xiàn)在結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出的話 分錄是這樣來做的。 次月繳納就做借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款
2020-01-05 15:39:11
你好, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅 90 然后再由應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
可以的
2017-09-04 22:00:33
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