老師好,月底做賬時。進項稅額轉(zhuǎn)出,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅,這樣寫會計分錄對嗎?幫忙解答,謝謝!
沉浮
于2020-01-05 15:36 發(fā)布 ??3712次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-01-05 15:39
你好 你是已經(jīng)產(chǎn)生了進項稅轉(zhuǎn)出 。然后現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出的話 分錄是這樣來做的。 次月繳納就做借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款
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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,貸 應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好,
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
貸:應交稅費-未交增值稅 90
然后再由應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
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