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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-07-08 09:48

這樣操作也可以,不過實務(wù)中一般只有月末計算為需要交納增值稅的情況,才做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。如果月末形成留抵稅額,是不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

好好學習 追問

2019-07-08 12:18

老師你好。我是事業(yè)單位的財務(wù)人員 政府會計制度改革后有些科目不明白 所以想咨詢下,就比如差旅費啊 辦公費啊 這個是業(yè)務(wù)活動費還是單位管理費用呢?

張艷老師 解答

2019-07-08 12:48

非常抱歉,老師沒有接觸過政府會計制度,不清楚具體的會計處理,幫您解答不了這個問題。建議您可以就此問題,向其他老師進行提問。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
同學。月末對于應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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