
外來憑證做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 前期0申報(bào),月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),對(duì)嗎?
答: 您好 請(qǐng)問您當(dāng)期認(rèn)證了 沒有抵扣么
老師,這個(gè)月我本來是要交稅10的,但是加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅是50 ,申報(bào)完之后就不用交了,還有40元每月扣除完 ;我想這個(gè)憑證怎么做呢
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除50 貸其他收益 借未交增值稅10 貸增值稅加計(jì)扣除10
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在憑證匯總表里都是應(yīng)交稅費(fèi)里面吧
答: 您好,是的呢,都在應(yīng)交稅費(fèi)里面的呢

