
老師,我用的用友T3,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初的銀行存款余額不對,我是直接從上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改呢,就差26多
答: 你好,做一筆銀行調(diào)整的分離,不可能改期初數(shù)字了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下,我是剛接手代賬的工作,但是遇到的問題是2018年期末余額里沒有銀行余額,導(dǎo)致2019年期初余額里也沒有銀行余額,現(xiàn)在2019年的賬都是亂的,好多銀行轉(zhuǎn)賬都沒做,現(xiàn)在我補進去之后,結(jié)果銀行余額在科目表里是負數(shù)了,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整期初的銀行余額,要是直接改期初余額,那期初的本年利潤也會發(fā)生變化, 我現(xiàn)在不改期初余額的話,那我可以怎么做調(diào)整的分錄
答: 先去打印一下18年的銀行對賬單和回單,把未做的補上,把銀行對賬單18年末余額和賬上年末余額對上后再做19年的賬


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2019-07-08 12:34
暖暖老師 解答
2019-07-08 12:42
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2019-07-08 12:45
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2019-07-08 13:23