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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-08 15:12

你好  借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 到時匯算調(diào)整

Joan 追問

2019-07-09 14:01

這個貸:應付職工薪酬—職工福利費嗎?

meizi老師 解答

2019-07-09 14:01

你好 是的 明細科目 是這樣做的

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相關問題討論
你好 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 到時匯算調(diào)整
2019-07-08 15:12:12
你好 確實有業(yè)務的話 有合同 有業(yè)務 有發(fā)票是可以的。
2020-09-27 10:45:52
你好 借固定資產(chǎn) 貸實收資本?
2022-03-09 10:51:12
你好!既然無償,就不用開票了。不過話說回來,稅局只會讓你1,費用不能入。2費用如果要入,就不能無償。
2018-07-05 14:18:37
學員你好!按照實際簽訂的合同不含稅金額繳納。18年度應當在18年度就繳納,現(xiàn)在繳納已經(jīng)屬于滯后繳納了。
2019-04-09 10:10:33
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