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嘟嚕嘟嚕
于2019-07-08 15:46 發(fā)布 ??833次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-08 16:01
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
嘟嚕嘟嚕 追問
2019-07-08 16:03
我的財務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目?也加不了科目,怎么辦?
meizi老師 解答
2019-07-08 16:14
你好 直接做未分配利潤就行 借未分配利潤貸銀行存款
2019-07-08 16:15
殘保金,要年末計提嗎?
正常的是應(yīng)該怎么做?
2019-07-08 16:23
你好不需要 繳納的時候做借管理費用-殘保金貸銀行存款
2019-07-08 16:24
不做到未分配利潤了?
2019-07-08 16:32
你好 你本年繳納本年的就不用 跨年損益走以前年度損益調(diào)整了
2019-07-08 17:11
殘保金不都是第二年才交嗎?
2019-07-08 17:21
之前是需要做計提 現(xiàn)在你直接做借管理費用-殘保金貸銀行存款就行了
2019-07-08 17:32
您前面說不用計提,現(xiàn)在又說要計提,到底應(yīng)該怎么做才是正確的?謝謝?
2019-07-08 17:40
你好 之前是殘保金去年要計提的 ,現(xiàn)在今年新的要求說不需要計提了 你直接在繳納的時候做借管理費用-殘保金貸銀行存款就可以了
2019-07-08 17:41
現(xiàn)在就不用做到,未分配利潤里了?
老師政策可以發(fā)給我學(xué)習(xí)一下嗎?謝謝
2019-07-08 18:00
嗯 是的 抱歉我一時找不到這個文件了 你就記得這個直接做繳納分錄就行
2019-07-08 18:34
好的,謝謝
2019-07-08 18:44
嗯 不客氣 幫到你就好
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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