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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-07-08 16:50

你好
借:應收賬款22379
銀行存款2288
到:主營業(yè)務收入
應交稅金—增值稅

Rita 追問

2019-07-08 16:54

2288不是入公司賬戶的,怎么還是入銀行存款呢?

月月老師 解答

2019-07-08 17:01

你好。
借:應收賬款 24667
貸:主營業(yè)務收入 
應交稅金—增值稅

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相關(guān)問題討論
你好 借:應收賬款22379 銀行存款2288 到:主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅
2019-07-08 16:50:54
你好 借應收賬款 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 下月收到 借其他應收款-私戶 貸應收賬款 私戶轉(zhuǎn)公戶 借銀行存款貸其他應收款-私戶
2019-07-08 16:46:31
差額部分確認應收賬款
2018-11-01 16:13:57
這個月做發(fā)票紅沖處理
2017-08-02 14:39:10
如果收款的金額,大于開發(fā)票的金額,并且后期不會開發(fā)票的話,把多數(shù)的部分計入營業(yè)外收入。
2020-03-22 18:06:53
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