老師 申報(bào)個(gè)稅的工資是稅前工資嗎?能不能列示一下 問(wèn)
是的,申報(bào)個(gè)稅的工資收入是稅前工資,后邊填扣個(gè)人部分社保,專項(xiàng)附加扣除,還有每月5000扣除的費(fèi)用 答
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者,可以在自己的個(gè)體工商戶申報(bào) 問(wèn)
可以的,但不能在經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅中扣除本人工資 答
老師,我們業(yè)務(wù)部門的員工去出差,談一個(gè)新項(xiàng)目。產(chǎn) 問(wèn)
代駕費(fèi)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 答
老師 如果我進(jìn)入了代賬公司 有沒(méi)有什么要注意的 問(wèn)
自己不要主動(dòng)去虛開(kāi)發(fā)票。 答
收到染廠加工費(fèi)發(fā)票開(kāi)票品名為:*勞務(wù)*其他勞務(wù)(染 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

退稅申報(bào)的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程
答: (1)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí), 借:庫(kù)存出口商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) (2)貨物出口后,根據(jù)征稅率與退稅率的差率,計(jì)算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) —應(yīng)交增值稅(出口退稅) (3)收到出口退稅款, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅 3、外貿(mào)公司出口退稅(消費(fèi)稅)核算 外貿(mào)公司自營(yíng)出口應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已納消費(fèi)稅。 (1)貨物出口后計(jì)算應(yīng)退稅款 借:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費(fèi)稅款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)
老師,我問(wèn)一下有沒(méi)有一個(gè)會(huì)計(jì)全套賬務(wù)處理流程
答: 你好 學(xué)堂有全盤帳的會(huì)計(jì)實(shí)操 你可以去看看
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款


lotus 追問(wèn)
2019-07-08 18:06
lotus 追問(wèn)
2019-07-08 18:06
樸老師 解答
2019-07-08 18:16