
老師,年底公司發(fā)的紅包和聚餐的費(fèi)用為什么要計(jì)提呢,能不能直接發(fā)生的時(shí)候直接借管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸:現(xiàn)金,這樣有什么不好嗎?對(duì)所得稅匯算清激有啥影響嗎
答: 1.計(jì)提 借 管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2.報(bào)銷 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 現(xiàn)金
老師,公司購(gòu)買的米面直接用了,計(jì)入了管理費(fèi)用-福利費(fèi),這個(gè)所得稅直接扣除就行了,還有需要調(diào)整嗎
答: 不超過工資薪金14% 可以稅前扣除,超過部分需要納稅調(diào)增
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我的福利費(fèi)沒有計(jì)提,直接走的管理費(fèi)用-福利費(fèi),沒問題不?到時(shí)候所得稅年報(bào)的福利費(fèi)我就直接看管理費(fèi)用-福利費(fèi),可以不?
答: 1、福利費(fèi)應(yīng)該在實(shí)際支付時(shí)計(jì)提,以前的不用管,以后計(jì)提即可。 2、可以的。


羅老師 解答
2016-01-27 14:10
羅老師 解答
2016-01-27 15:56