
老師,年底公司發(fā)的紅包和聚餐的費用為什么要計提呢,能不能直接發(fā)生的時候直接借管理費用—福利費,貸:現(xiàn)金,這樣有什么不好嗎?對所得稅匯算清激有啥影響嗎
答: 1.計提 借 管理費用-職工福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 2.報銷 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 現(xiàn)金
老師,公司購買的米面直接用了,計入了管理費用-福利費,這個所得稅直接扣除就行了,還有需要調(diào)整嗎
答: 不超過工資薪金14% 可以稅前扣除,超過部分需要納稅調(diào)增
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我的福利費沒有計提,直接走的管理費用-福利費,沒問題不?到時候所得稅年報的福利費我就直接看管理費用-福利費,可以不?
答: 1、福利費應(yīng)該在實際支付時計提,以前的不用管,以后計提即可。 2、可以的。


羅老師 解答
2016-01-27 14:10
羅老師 解答
2016-01-27 15:56