
老師,上個月把一張稅率為3%的發(fā)票錯開成了0%,這個月再紅沖,那這張錯的發(fā)票怎么入賬?
答: 直接紅沖當(dāng)時的發(fā)票分錄就可以了
老師,您好,購貨方退貨,那張稅票就退貨其中一項,需要把發(fā)票拿回來紅沖嗎?
答: 不需要,購買方那邊開紅字信息表,你根據(jù)這個開紅字發(fā)票就可以,要是購買方?jīng)]有認證,叫對方認證再申請紅字信息表哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2022-12-30開出一張普通發(fā)票(稅率:免稅),2023-2-13此張發(fā)票沖紅(稅率:1%),請問該筆收入怎么入賬?
答: 同學(xué),你好 沖紅,稅率:1%?? 沖紅應(yīng)該是免稅的
本月我紅沖了去年的一張增值稅普通發(fā)票,發(fā)票是0稅率,因不能退稅需紅沖然后開一張17%稅率的發(fā)票,請問這用沖減成本嗎?
老師,12月有一張稅率開錯的發(fā)票,當(dāng)月未作廢,請問入賬的時候應(yīng)該按正確的稅率入還是按發(fā)票上的入?
老師,我12月有一張稅率開錯的發(fā)票,當(dāng)月未作廢,請問入賬的時候應(yīng)該按正確的稅率入還是按發(fā)票上的入?


小魚兒 追問
2019-07-09 11:26
樸老師 解答
2019-07-09 11:32
小魚兒 追問
2019-07-09 12:14
樸老師 解答
2019-07-09 14:21