
老師,我想問(wèn)一下,我們是子公司,總公司公司拍賣(mài)了我們一臺(tái)車(chē),6萬(wàn)元,款打到總公司,總公司會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)收4萬(wàn),其他應(yīng)付2萬(wàn),以前賬上做的固定資產(chǎn)80萬(wàn),累計(jì)折舊75萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我該怎么做分錄?挺急的,謝謝
答: 借:固定資產(chǎn)清理5 累計(jì)折舊75 貸:固定資產(chǎn)80 借:其他應(yīng)收款5 貸:固定資產(chǎn)清理5
購(gòu)入固定資產(chǎn)的時(shí)候是總公司付的款怎么做分錄?借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)付 嗎?
答: 您好,你的做法是正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
分公司開(kāi)票給總公司,分錄是做應(yīng)收和應(yīng)付么還是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付也可以
答: 分錄是做應(yīng)收和應(yīng)付就可以


ykuaiji 追問(wèn)
2019-07-09 12:56
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-07-09 13:28