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你好老師,我想問一個問題,就是一般納稅人,申報時說票表不付,6月我們紅沖了一個2月開的16的稅率的票,所以現(xiàn)在申報一直不過,怎么辦
十月份開的專票16的稅率,結(jié)果讓我開錯了,開成3的了,然后現(xiàn)在我報稅的時候申報比對不通過,我這邊是一般納稅人,填寫的項目蘭里只有10,沒有3的稅率可填寫的,怎么辦呢?
現(xiàn)在有筆收入,這個收入是15年末的簽訂的合同,那時候稅率為3%,現(xiàn)在公司是一般納稅人稅率6%,現(xiàn)在申報這筆收入能按照15年合同當(dāng)時的稅率3%申報嗎?

