
當月開了紅字發(fā)票信息表,對方次月開的紅字發(fā)票。我當月做了進項稅額轉出,申報時,提示紅字發(fā)票進項稅額轉出額與信息表數(shù)據(jù)不符。這個怎么處理??
答: 你好 不應該的 就應該當月轉出 8月份開信息表 這個月申報轉出
我是購買方發(fā)票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發(fā)票 進項稅額需轉出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 ?
答: 你好 是的 是這樣填寫的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好老師,請問我公司當月申請了銷售返利的紅字發(fā)票信息表,審核通過,對應的進項已經(jīng)抵扣,但是對方下月開紅字發(fā)票,當月怎么做賬?需要做進項稅額轉出嗎?
答: 您好 下月收到紅字發(fā)票的時候做相同的紅字分錄 當月根據(jù)紅字發(fā)票信息表做進項稅額轉出申報
當月申報已做進項稅額轉出,但又開出了紅字發(fā)票信息表,次月申報時系統(tǒng)又要你這轉出一遍,怎么調(diào)賬 怎么處理
我公司是購買方,已經(jīng)認證的專票,現(xiàn)在有申請紅字發(fā)票信息表了,我這邊的賬務處理是紅字沖進項稅額,還是貸方計入進項稅額轉出呢都跨年了,是不是應該貸方計入進項稅額轉出呀
5月份的發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,且于6月13號完成申報。但銷售方那邊說發(fā)票有問題,我申請開了紅字發(fā)票信息表,做了進項稅額轉出后于6.17重新申報了,這樣操作是否正確?
老師,您好請問我公司當月申請了銷售返利的紅字發(fā)票信息表,對應的進項已經(jīng)抵扣,但是對方下月開紅字發(fā)票,當月怎么做賬?需要做進項稅額轉出嗎?

