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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-07-10 08:19

 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅480
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅480
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅480

你要靜候 追問

2019-07-10 08:23

請問老師這個不是抵扣減免的嗎,未交增值稅的借方不是多交的嗎,為什么要結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅呢

你要靜候 追問

2019-07-10 08:47

這個一直沒有抵扣,我可以可以直接轉(zhuǎn)出到管理費(fèi)用

小惑老師 解答

2019-07-10 09:01

那就不用謝抵減那步了,就寫管理費(fèi)用那步
以后結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅480
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480
不是的,你合本月的貸方發(fā)生抵減后才是本期應(yīng)該繳納的

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2019-07-10 08:19:28
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
您好 請問已經(jīng)實(shí)際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 小規(guī)模不做到三級科目 做到二級科目就是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280貸:銀行280 抵減增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅80 借方:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280 你上面分錄都是錯的
2019-03-14 15:16:00
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