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送心意

陳藝老師

職稱注冊會計師,審計師

2019-07-10 09:36

有的,您聯(lián)系會計系統(tǒng)的咨詢?nèi)藛T就可以

紅美美 追問

2019-07-10 09:49

怎么聯(lián)系

陳藝老師 解答

2019-07-10 14:46

您去官網(wǎng)頁面聯(lián)系銷售課件人員,一般在右側(cè)都會有聯(lián)系方式

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有的,您聯(lián)系會計系統(tǒng)的咨詢?nèi)藛T就可以
2019-07-10 09:36:05
先暫估,收到發(fā)票,沖掉暫估就好了
2021-12-15 17:07:14
1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-04-29 13:22:38
您好,收到發(fā)再沖塹估,再做正數(shù)分錄
2024-07-13 11:42:03
借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估
2024-06-03 18:28:05
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