你好,我現(xiàn)在想咨詢一個(gè)問題,就是我收到的專票,有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)前期已經(jīng)做賬。6月才去認(rèn)證的抵扣聯(lián),請(qǐng)問現(xiàn)在抵扣聯(lián)的賬務(wù)處理,是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。就是我有銷項(xiàng)稅額的,我想請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄,要怎么樣做,才對(duì)
cool
于2019-07-10 13:34 發(fā)布 ??1051次瀏覽
- 送心意
姜老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-10 13:36
當(dāng)月沒有認(rèn)證做借:庫(kù)存等 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,以后認(rèn)證借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的
認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)待抵扣,現(xiàn)在你是什么意思不能抵扣?
2019-08-13 11:07:57

你做的對(duì)的,只不過一般公關(guān)費(fèi)就是招待費(fèi),可以并入管理費(fèi)用-招待費(fèi)的。
2019-12-12 11:04:36

你好
上個(gè)月的分錄是怎么做的?
2019-09-07 11:57:33

已經(jīng)作廢,那么你是直接將之前的分錄沖紅,
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)
貸 :銀行存款 負(fù)數(shù)
2019-07-08 11:19:13
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cool 追問
2019-07-10 13:56
姜老師 解答
2019-07-10 14:21