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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-28 09:52

出口免稅和國內(nèi)銷售是一樣,不計稅金就可以了。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入

暖心 追問

2020-02-28 09:57

我是購買方,申請退稅,您答非所問呀

樸老師 解答

2020-02-28 10:02

出口免稅的分錄就是 這么做的,免稅了是不會再退稅的

樸老師 解答

2020-02-28 10:02

你免稅對應的進項還得轉出,不能抵扣

暖心 追問

2020-02-28 10:37

你的意思是說我收到了那張退稅發(fā)票的時候,就應該是借進項稅額轉出貸銀行存款是嗎?我購進貨物出口那個稅錢我已經(jīng)交了,免稅不應該把這個稅給我退回來嗎?

樸老師 解答

2020-02-28 10:41

符合免稅的,進項稅不得抵扣,已經(jīng)抵扣的需要做進項稅額轉出。

對于外貿(mào)企業(yè)來說,出口業(yè)務不論是享受退稅或免稅,都是免稅,其進項稅額不得抵扣:如果外貿(mào)企業(yè)的出口業(yè)務符合征稅政策的,則進項稅可以抵扣。

暖心 追問

2020-02-28 11:09

這個我知道我是問分錄怎么做,您會不會

樸老師 解答

2020-02-28 11:11

分錄上面給你了,出口的那個,然后進項轉出的就是借主營業(yè)務成本貸進項轉出

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相關問題討論
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
進項轉待抵扣,現(xiàn)在你是什么意思不能抵扣?
2019-08-13 11:07:57
你做的對的,只不過一般公關費就是招待費,可以并入管理費用-招待費的。
2019-12-12 11:04:36
你好 上個月的分錄是怎么做的?
2019-09-07 11:57:33
已經(jīng)作廢,那么你是直接將之前的分錄沖紅, 借:原材料 應交稅費 貸 :銀行存款 負數(shù)
2019-07-08 11:19:13
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