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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-28 09:52

出口免稅和國內(nèi)銷售是一樣,不計稅金就可以了。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入

暖心 追問

2020-02-28 09:57

我是購買方,申請退稅,您答非所問呀

樸老師 解答

2020-02-28 10:02

出口免稅的分錄就是 這么做的,免稅了是不會再退稅的

樸老師 解答

2020-02-28 10:02

你免稅對應(yīng)的進(jìn)項還得轉(zhuǎn)出,不能抵扣

暖心 追問

2020-02-28 10:37

你的意思是說我收到了那張退稅發(fā)票的時候,就應(yīng)該是借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸銀行存款是嗎?我購進(jìn)貨物出口那個稅錢我已經(jīng)交了,免稅不應(yīng)該把這個稅給我退回來嗎?

樸老師 解答

2020-02-28 10:41

符合免稅的,進(jìn)項稅不得抵扣,已經(jīng)抵扣的需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

對于外貿(mào)企業(yè)來說,出口業(yè)務(wù)不論是享受退稅或免稅,都是免稅,其進(jìn)項稅額不得抵扣:如果外貿(mào)企業(yè)的出口業(yè)務(wù)符合征稅政策的,則進(jìn)項稅可以抵扣。

暖心 追問

2020-02-28 11:09

這個我知道我是問分錄怎么做,您會不會

樸老師 解答

2020-02-28 11:11

分錄上面給你了,出口的那個,然后進(jìn)項轉(zhuǎn)出的就是借主營業(yè)務(wù)成本貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
你做的對的,只不過一般公關(guān)費就是招待費,可以并入管理費用-招待費的。
2019-12-12 11:04:36
你好 上個月的分錄是怎么做的?
2019-09-07 11:57:33
已經(jīng)作廢,那么你是直接將之前的分錄沖紅, 借:原材料 應(yīng)交稅費 貸 :銀行存款 負(fù)數(shù)
2019-07-08 11:19:13
你好 借記 原材料或費用類科目 貸記 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-10-31 17:05:36
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