亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-05-18 08:59

結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理  287.5   累計折舊12.5   貸:固定資產(chǎn)  300  借:銀行存款  444 貸:固定資產(chǎn)清理  400 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅)44,借:固定資產(chǎn)清理  112.5  貸:營業(yè)外收入  112.5  
待抵扣進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅  13.2  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅  13.2

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
進項轉(zhuǎn)待抵扣,現(xiàn)在你是什么意思不能抵扣?
2019-08-13 11:07:57
你做的對的,只不過一般公關(guān)費就是招待費,可以并入管理費用-招待費的。
2019-12-12 11:04:36
你好 上個月的分錄是怎么做的?
2019-09-07 11:57:33
已經(jīng)作廢,那么你是直接將之前的分錄沖紅, 借:原材料 應(yīng)交稅費 貸 :銀行存款 負數(shù)
2019-07-08 11:19:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...