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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-18 08:59

結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理  287.5   累計(jì)折舊12.5   貸:固定資產(chǎn)  300  借:銀行存款  444 貸:固定資產(chǎn)清理  400 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)44,借:固定資產(chǎn)清理  112.5  貸:營業(yè)外收入  112.5  
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  13.2  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅  13.2

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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你做的對(duì)的,只不過一般公關(guān)費(fèi)就是招待費(fèi),可以并入管理費(fèi)用-招待費(fèi)的。
2019-12-12 11:04:36
你好 上個(gè)月的分錄是怎么做的?
2019-09-07 11:57:33
已經(jīng)作廢,那么你是直接將之前的分錄沖紅, 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 :銀行存款 負(fù)數(shù)
2019-07-08 11:19:13
你好 借記 原材料或費(fèi)用類科目 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-10-31 17:05:36
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