
請問計提加計遞減為:借應(yīng)交稅金 貸 營業(yè)外收入。就可以了嗎?后面還是進(jìn)項稅抵完,在抵加計遞減 還用做什么會計分錄嗎
答: 您好 在實際抵減的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
我想咨詢一下加計抵減稅額的會計分錄是不是借:應(yīng)交稅金―加計抵減額貸:營業(yè)外收入
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我需要沖回上年多提的進(jìn)項稅加計扣除10%,是營業(yè)外收入要沖回,如何做會計分錄?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計扣除。借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。


??晶晶??? 追問
2019-07-10 15:34
bamboo老師 解答
2019-07-10 15:35