
請(qǐng)問計(jì)提加計(jì)遞減為:借應(yīng)交稅金 貸 營(yíng)業(yè)外收入。就可以了嗎?后面還是進(jìn)項(xiàng)稅抵完,在抵加計(jì)遞減 還用做什么會(huì)計(jì)分錄嗎
答: 您好 在實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
我想咨詢一下加計(jì)抵減稅額的會(huì)計(jì)分錄是不是借:應(yīng)交稅金―加計(jì)抵減額貸:營(yíng)業(yè)外收入
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我需要沖回上年多提的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10%,是營(yíng)業(yè)外收入要沖回,如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除。借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。


??晶晶??? 追問
2019-07-10 15:34
bamboo老師 解答
2019-07-10 15:35