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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-10 15:03

您好
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款等
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
貸:累計(jì)折舊

俊秀的餅干 追問

2019-07-10 15:08

進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理  直接不抵扣 還是抵扣完在轉(zhuǎn)出   你上面的應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提的福利費(fèi)  是折舊嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:11

兩種處理方式 
進(jìn)項(xiàng)稅額可以入賬后再做轉(zhuǎn)出分錄 然后勾選認(rèn)證填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
進(jìn)項(xiàng)稅額可以不入賬價(jià)稅合計(jì)入固定資產(chǎn) 直接勾選認(rèn)證填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提的福利費(fèi) 是折舊

俊秀的餅干 追問

2019-07-10 15:23

比如說  車輛100元 稅13  分錄  第一種、借:固定資產(chǎn) 100   應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 13       貸:銀行存款      113         借 固定資產(chǎn)  13   貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  13     下個(gè)月計(jì)提折舊認(rèn)證完 在附表二做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出          第二種、借 固定資產(chǎn)113  貸 銀行存款113      然后 認(rèn)證完 只需要在附表二做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:24

是的 您理解正確的

俊秀的餅干 追問

2019-07-10 15:29

好的 謝謝您了

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:32

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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借:管理費(fèi)用等--職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
2017-05-15 14:51:33
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
2015-11-24 19:19:10
你好,這個(gè)3600最終也還是當(dāng)了福利費(fèi),是嗎?
2023-07-04 09:45:50
你好 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
2022-12-20 18:48:44
購入 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 發(fā)放 ,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1.2 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本
2021-04-08 06:01:13
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