
老師,我單位收到稅務(wù)通知書,需要填增值稅期末留抵稅額表,這個(gè)怎么填?完全不懂?
答: 你好 就是進(jìn)項(xiàng)留 抵情況的填寫??
老師,請(qǐng)問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元(假設(shè)),這個(gè)1000元填在主表的28欄,結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額均為-1000元,這樣對(duì)嗎?
答: 你好,有留底28欄不要填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期末留抵稅額要反應(yīng)在賬里么?
答: 期末留抵稅額,是計(jì)算出來的,不用單獨(dú)做賬

