
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
5月份申報(bào)增值稅開的銷項(xiàng)發(fā)票有13%也有16%,申報(bào)增值稅采集銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)我該怎么填呢
答: 將13%的銷售發(fā)票與16%的銷售發(fā)票,按專用發(fā)票進(jìn)行分類,按普通發(fā)票進(jìn)行分類,最后匯總計(jì)算銷售額、稅額,進(jìn)行填列在增值稅附表一13%的稅率這一行的數(shù)據(jù)中
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我著急用發(fā)票,可以先零申報(bào)增值稅,待發(fā)票領(lǐng)回來,發(fā)現(xiàn)有增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷賬稅額,我在重新更正增值稅申報(bào)可以嗎?
答: 你好!操作是可以的了,但是估計(jì)你很難申報(bào)。因?yàn)楦鷶?shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)對(duì)不上

