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送心意

劉老師

職稱注冊會計師

2016-01-28 16:51

要不要紅字?謝謝!

劉老師 解答

2016-01-28 16:47

(1)借:應(yīng)收賬款 
   貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
同時沖減成本:
借:庫存商品
     貸:主營業(yè)務(wù)成本

劉老師 解答

2016-01-28 17:03

可以用紅字

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(1)借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時沖減成本: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2016-01-28 16:47:25
你好 借:以前年度損益調(diào)整(去年收入數(shù)) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)付賬款(銀行存款) 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-03 10:01:10
直接紅沖你的銷售分錄就可以了
2020-03-03 09:24:27
退回來的做退貨處理,新發(fā)的做出庫處理
2017-01-19 14:28:31
您好,那就需要沖減去年的銷售收入和銷售成本,借 應(yīng)收賬款負數(shù),貸 以前年度損益調(diào)整負數(shù),借 以前年度損益調(diào)整負數(shù),貸 庫存商品負數(shù),然后再把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。
2019-08-17 11:24:03
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